«Οι συζητήσεις της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες για τη λειτουργική και κεφαλαιακή αναδιάρθρωσή της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξηκαιδιεξάγονται σε καλό και εποικοδομητικό κλίμα, με όλες ανεξαιρέτως τις τράπεζες», αναφέρει η Euromedica σε ανακοίνωσή της και συμπληρώνει πως με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και όταν υπάρξει ανακοινώσιμο σχέδιο και οποιαδήποτε επίσημη κατάληξη, η εταιρεία θα προβεί στις απαιτούμενες ανακοινώσεις.

Η αλήθεια είναι πως οι πιστώτριες τράπεζες έχουν προτείνει στη διοίκηση της εταιρείας ένα σχέδιο που προβλέπει κεφαλαιοποίηση χρεών, αλλαγή διοίκησης και πρόσθετη χρηματοδότηση έως 25 εκατ. ευρώ. Με το σχέδιο αυτό η οικογένεια Λιακουνάκου που ελέγχει περίπου το 70% του ιατρικού ομίλου με περίπου 80 μονάδες σε όλη την Ελλάδα (κλινικές, διαγνωστικά, κέντρα αποκατάστασης κ.α.) χάνει τον έλεγχο της εταιρείας. Οι τράπεζες περιμένουν απάντηση έως το τέλος Αυγούστου αλλιώς θα προχωρήσουν σε καταγγελία των δανείων.
Η διοίκηση της Euromedica από την πλευρά της είναι αυτονόητο ότι δεν επιθυμεί να χάσει την εταρεία που η ίδια δημιούργησε και έχει επιφυλαχθεί ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει βρεθεί επενδυτής που θα χρηματοδοτήσει την εταιρεία.
Στην ίδια ανακοίνωση της Euromedica αναφέρεται πως η διοίκηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας συνεχίζουννα υλοποιούν τo πλάνο λειτουργικής αναδιάρθρωσης, μειώνουν το κόστος λειτουργίας και βελτιώνουν τους δείκτες και την λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας και του ομίλου.
Ήδη τα αποτελέσματα του α΄ πενταμήνου 2016 καταδεικνύουνσημαντική ποιοτική αλλαγή και εντυπωσιακή ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας. Συγκεκριμένα,η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας και του ομίλου (EBITDA), προ clawback & rebate, διαμορφώθηκε σε 6.801.898,47 ευρώ και 19.613.751,16 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 138,8% και 27,3%αντίστοιχα σε σχέση με το α΄ πενταμήνου 2015. Όσον αφορά τα μετά clawback & rebate αποτελέσματα,ενώ πέρσι είχαν σημειωθεί ζημίες, η εταιρεία πέρασε στο α’ πεντάμηνο του 2016 σε κερδοφορία, η οποία διαμορφώθηκε σε5.157.876,91 ευρώ και 1.196.746,92ευρώ παρουσιάζονταςαύξηση κατά 354% και2.294,2% αντίστοιχα.
«Αυτή η πορεία συνεχίζεται καιαντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2016πουπρόκειται να δημοσιευτούνκαι τα οποίαεπιβεβαιώνουν όχι μόνο το στόχο της απόλυτα βιώσιμης λειτουργίας της Εταιρείας, αλλά ταυτόχρονα της συνέχισης της αναπτυξιακής της πορείας», κλείνει η ανακοίνωση που υπογράφεται από τον πρόεδρο κ. Νίκο Λιακουνάκο και τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Σπύρο Κοτρώτσιο.
Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις του 2015, ο εισηγμένος όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών 126 εκατ. ευρώ (θα ήταν κατά 35,3 εκατ. αυξημένος, αν δεν είχαν θεσμοθετηθεί το rebate και το claw back στους παρόχους της ιδιωτικής υγείας), αρνητικό EBITDA 11,1 εκατ. ευρώ, κόστος χρηματοδότησης 21,9 εκατ., ζημία προ φόρων 54,6 εκατ., αρνητικά ίδια κεφάλαια 212 εκατ., ληξιπρόθεσμες οφειλές 249,6 εκατ. και καθαρό δανεισμό 380 εκατ. ευρώ.