Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών του πέτυχε ο όμιλος της Marfin Investment Group (MIG) στο α’ εξάμηνο του έτους, η οποία διαμορφώθηκε σε 61,7 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, για πρώτη φορά από το Α’ Εξάμηνο του 2009 ο Όμιλος δημοσιεύει κέρδη στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT): κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 37,1 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2014.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το Α’ Εξάμηνο του 2015 κατέγραψαν αύξηση 26 εκατ. ευρώ, ήτοι 4,7% ετησίως, και ανήλθαν στα 586,1 εκατ. ευρώ παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.
Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών παρουσίασαν σημαντική βελτίωση (κέρδη 61,7 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2014).
Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών ATTICA και VIVARTIA αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων των υπολοίπων θυγατρικών του Ομίλου.
Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA (περιλαμβανομένων των εταιριών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων) ανήλθαν σε κέρδη 54,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,2 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2014.
Το περιθώριο EBITDA στο Α΄ Εξάμηνο 2015 σημείωσε σημαντική ενίσχυση στο 9,3% από 0,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων αποσβέσεων 45,3 εκατ. ευρώ.) ανήλθαν σε ζημία 51,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 76,2 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2014.
Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρίας την 30.06.2015 ανήλθε στα 838 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 0,89 ευρώανά μετοχή.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν στα 110 εκατ. ευρώ ενώ σε επίπεδο μητρικής στα 5,5 εκατ. ευρώ. Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2015 μειώθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2014 στα 1,75 δισ.
Η κατανομή του δανεισμού του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω υπέρ των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (53% του συνολικού δανεισμού έναντι 47% την 31.12.2014), συνεπεία της σταδιακής ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης-αναχρηματοδότησης του δανεισμού.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το Α’ Εξάμηνο 2015 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 26 εκατ. ευρώ, ήτοι 4,7%, και ανήλθαν στα 586,1 εκατ. ευρώ, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το Β’ Τρίμηνο 2015 κατέγραψαν αύξηση 4,7% έναντι του Β’ Τριμήνου 2014, διατηρώντας τη θετική πορεία που καταγράφηκε κατά το Α’ Τρίμηνο 2015 (ετήσια αύξηση 4,6%).
Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών το Α’ Εξάμηνο 2015 παρουσίασαν περαιτέρω σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη 61,7 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2014.
Η εν λόγω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου οφείλεται κυρίως στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών ATTICA και VIVARTIA αλλά και στην συνεχιζόμενη πρόοδο των αποτελεσμάτων των υπολοίπων θυγατρικών του Ομίλου.
Η συντριπτική πλειοψηφία των θυγατρικών διεύρυνε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο ενοποιημένο μεικτό περιθώριο κέρδους για τον Όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 620 μονάδες βάσης ετησίως στο 23,6%), βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους. Τούτο συνέβαλε στην σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατά περίπου 840 μονάδες βάσης ετησίως στο 10,5%.
Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, ανήλθαν σε κέρδη 54,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2014, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.
Η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA του Ομίλου συνέτεινε στην επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατά το Α’ Εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης για πρώτη φορά από το Α’ Εξάμηνο του 2009.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBIT ανήλθαν σε κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 37,1 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2014.
Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2015 ανήλθαν σε ζημία 51,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 76,2 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2014. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 0,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 1,8 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο 2014.
Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 30.06.2015 ανήλθε στα 838 εκατ. ευρώ (έναντι 923 εκατ. ευρώ την 31.12.2014), που αντιστοιχεί σε 0,89 ανά μετοχή (έναντι 0,98 την 31.12.2014).
Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής την 30.06.2015 ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ και σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο στα 110 εκατ. ευρώ.
Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2015 μειώθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2014, στα 1,75 δισ. Την 30.06.2015, η σύνθεση του ενοποιημένου δανεισμού του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω υπέρ των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, λόγω της αναταξινόμησης υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες, συνεπεία της σταδιακής ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης-αναχρηματόδοτησης του δανεισμού.
Περαιτέρω, η Εταιρία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με άλλες δανείστριες τράπεζες για την σύναψη συμφωνιών αναδιάρθρωσης υφιστάμενων δανείων. Με τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών, η Εταιρία θα ολοκληρώσει τη μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων, επιτυγχάνοντας την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου MIG, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, δήλωσε: «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBIT για πρώτη φορά από το Α’ Εξάμηνο 2009, απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου MIG, παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες και το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. Η αύξηση των πωλήσεων, η βελτίωση των αποτελεσμάτων και της αποδοτικότητας αποτελούν ενθαρρυντικές ενδείξεις για το μέλλον και απόδειξη ότι ο Όμιλος προσαρμόζεται και αντιμετωπίζει επιτυχώς τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές που δραστηριοποιείται. Με απαραίτητη προϋπόθεση την ομαλοποίηση της Ελληνικής Οικονομίας, η Διοίκηση του Ομίλου εκατ. ευρώτιμά ότι οι προσπάθειες όλων των εργαζομένων του Ομίλου για αναπτυξιακές δράσεις και περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας, θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τόσο τα αποτελέσματα όσο και την καθαρή οικονομική θέση της MIG στο άμεσο μέλλον».